Datos del Pago
                                    Nro. de Factura
                            
            001-001-0010386
        
                                    Monto de la Factura
                            
            ₲ 21.983.778
        
                                    Nro. Solicitud de Transferencia
                            
            76628
        
                                    Fecha Solicitud de Transferencia
                            
            26-06-2018
        
                                    Fecha de la Transferencia
                            
            02-08-2018
        
                                    Fecha Depósito / Entrega Cheque
                            
            03-08-2018
        
                                    Monto Cheque/Depósito
                            
            ₲ 20.906.173
        
                                    Retención DNCP
                            
            ₲ 78.342
        
                                    Retención IVA
                            
            ₲ 599.558
        
                                    Retención Renta
                            
            ₲ 399.705
        
                                    Multa
                            
            
        Datos del Contrato
                                    Proveedor
                            
            AERO CENTRO S.A.
        
                                    RUC
                            
            80014935-1
        
                                    Número de Contrato
                            
            56
        
                                    Código de Contratación (CC)
                            
            LP-12005-18-154845
        
                                    Monto Contrato
                            
            ₲ 127.119.668
        
                                    
                    Total Pagado por el Contrato
                            
            ₲ 120.888.492
        
                                    
                    Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
                            
            ₲ 120.888.492
        Datos de la Licitación
                                    ID de Licitación
                            
            339224
        
                                    Nombre de la Licitación
                            
            Adquisición de Repuestos Mayores de Aeronaves
        
                                    Convocante
                            
            Comando de la Fuerza Aerea Uoc 4 / Ministerio de Defensa Nacional
        
                                    Unidad de Contratación
                            
            Comando de la Fuerza Aerea Uoc 4
        