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Pago Directo

Datos del Pago

Nro. de Factura
002-001-0001818
Monto de la Factura
₲ 738.964.340
Nro. Solicitud de Transferencia
105604
Fecha Solicitud de Transferencia
23-08-2018
Fecha de la Transferencia
28-08-2018
Fecha Depósito / Entrega Cheque
28-08-2018
Monto Cheque/Depósito
₲ 702.741.652

Retención DNCP
₲ 2.633.400
Retención IVA
₲ 20.153.573
Retención Renta
₲ 13.435.715
Multa

Datos del Contrato

Proveedor
RODOMAQ S.A
RUC
80088448-5
Número de Contrato
98
Código de Contratación (CC)
LP-12005-18-158693
Monto Contrato
₲ 5.000.000.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 4.737.437.789
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 4.737.437.789

Datos de la Licitación

ID de Licitación
349072
Nombre de la Licitación
ADQUISICION DE VEHICULOS Y MAQUINARIAS PESADAS
Convocante
Comando en Jefe Uoc 1 / Ministerio de Defensa Nacional
Unidad de Contratación
Comando en Jefe Uoc 1