Logo DNCP
¿Qué estás buscando?
Características Especiales
Pago Directo

Datos del Pago

Nro. de Factura
001-001-0000586
Monto de la Factura
₲ 10.211.400
Nro. Solicitud de Transferencia
6769
Fecha Solicitud de Transferencia
31-01-2019
Fecha de la Transferencia
18-02-2019
Fecha Depósito / Entrega Cheque
19-02-2019
Monto Cheque/Depósito
₲ 9.736.035

Retención DNCP
₲ 37.734
Retención IVA
₲ 145.877
Retención Renta
₲ 291.754
Multa

Datos del Contrato

Proveedor
MARCIO RUBEN FERIS AGUILERA
RUC
4554737-8
Número de Contrato
133
Código de Contratación (CC)
LP-12005-18-165852
Monto Contrato
₲ 167.400.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 159.607.130
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 159.607.130

Datos de la Licitación

ID de Licitación
352537
Nombre de la Licitación
"ADQUISICIÓN DE PRODUCTOS ALIMENTICIOS- PLURIANUAL"
Convocante
Comando Logistico Uoc 5 / Ministerio de Defensa Nacional
Unidad de Contratación
Comando Logistico Uoc 5