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Pago Directo

Datos del Pago

Nro. de Factura
001-001-0000579
Monto de la Factura
₲ 3.738.600
Nro. Solicitud de Transferencia
189518
Fecha Solicitud de Transferencia
27-12-2018
Fecha de la Transferencia
21-01-2019
Fecha Depósito / Entrega Cheque
23-01-2019
Monto Cheque/Depósito
₲ 3.564.559

Retención DNCP
₲ 13.815
Retención IVA
₲ 53.409
Retención Renta
₲ 106.817
Multa

Datos del Contrato

Proveedor
MARCIO RUBEN FERIS AGUILERA
RUC
4554737-8
Número de Contrato
133
Código de Contratación (CC)
LP-12005-18-165852
Monto Contrato
₲ 167.400.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 159.607.130
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 159.607.130

Datos de la Licitación

ID de Licitación
352537
Nombre de la Licitación
"ADQUISICIÓN DE PRODUCTOS ALIMENTICIOS- PLURIANUAL"
Convocante
Comando Logistico Uoc 5 / Ministerio de Defensa Nacional
Unidad de Contratación
Comando Logistico Uoc 5