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Pago Directo

Datos del Pago

Nro. de Factura
001-001-0002986
Monto de la Factura
₲ 11.215.000
Nro. Solicitud de Transferencia
107326
Fecha Solicitud de Transferencia
27-08-2018
Fecha de la Transferencia
03-10-2018
Fecha Depósito / Entrega Cheque
04-10-2018
Monto Cheque/Depósito
₲ 10.665.261

Retención DNCP
₲ 39.966
Retención IVA
₲ 305.864
Retención Renta
₲ 203.909
Multa

Datos del Contrato

Proveedor
MECANISMOS Y NEGOCIACIONES VARIAS SRL (MENEVA S.R.L.)
RUC
80024014-6
Número de Contrato
03
Código de Contratación (CC)
LP-12005-18-153719
Monto Contrato
₲ 2.205.533.250
Total Pagado por el Contrato
₲ 2.104.527.603
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 2.104.527.603

Datos de la Licitación

ID de Licitación
337595
Nombre de la Licitación
Adquisición de Productos Alimenticios Base Aerea Ñu Guazu (Ad referendum).
Convocante
Comando de la Fuerza Aerea Uoc 4 / Ministerio de Defensa Nacional
Unidad de Contratación
Comando de la Fuerza Aerea Uoc 4