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Características Especiales
Pago Directo

Datos del Pago

Nro. de Factura
001-001-0010996
Monto de la Factura
₲ 203.495.400
Nro. Solicitud de Transferencia
115438
Fecha Solicitud de Transferencia
27-08-2019
Fecha de la Transferencia
16-10-2019
Fecha Depósito / Entrega Cheque
16-10-2019
Monto Cheque/Depósito
₲ 194.022.205

Retención DNCP
₲ 751.964
Retención IVA
₲ 2.907.077
Retención Renta
₲ 5.814.154
Multa

Datos del Contrato

Proveedor
TAPE PYTA SA
RUC
80025318-3
Número de Contrato
128
Código de Contratación (CC)
LP-12005-18-165877
Monto Contrato
₲ 6.450.972.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 6.150.663.903
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 6.150.663.903

Datos de la Licitación

ID de Licitación
352537
Nombre de la Licitación
"ADQUISICIÓN DE PRODUCTOS ALIMENTICIOS- PLURIANUAL"
Convocante
Comando Logistico Uoc 5 / Ministerio de Defensa Nacional
Unidad de Contratación
Comando Logistico Uoc 5