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Pago Directo

Datos del Pago

Nro. de Factura
001-001-0000646
Monto de la Factura
₲ 3.398.900
Nro. Solicitud de Transferencia
60576
Fecha Solicitud de Transferencia
24-05-2018
Fecha de la Transferencia
20-06-2018
Fecha Depósito / Entrega Cheque
21-06-2018
Monto Cheque/Depósito
₲ 3.240.188

Retención DNCP
₲ 12.225
Retención IVA
₲ 84.117
Retención Renta
₲ 62.370
Multa

Datos del Contrato

Proveedor
MARIA ANGELA PAREDES TRINIDAD
RUC
375517-7
Número de Contrato
02
Código de Contratación (CC)
LP-12005-18-153623
Monto Contrato
₲ 401.723.476
Total Pagado por el Contrato
₲ 351.372.674
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 351.372.674

Datos de la Licitación

ID de Licitación
338745
Nombre de la Licitación
ADQUISICIÓN DE PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS (AD REFERENDUM).-
Convocante
Comando del Ejercito Uoc 2 / Ministerio de Defensa Nacional
Unidad de Contratación
Comando del Ejercito Uoc 2