Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0061600
Monto de la Factura
₲ 59.569.115
Nro. Solicitud de Transferencia
6790
Fecha Solicitud de Transferencia
31-01-2019
Fecha de la Transferencia
18-02-2019
Fecha Depósito / Entrega Cheque
19-02-2019
Monto Cheque/Depósito
₲ 56.796.030
Retención DNCP
₲ 220.122
Retención IVA
₲ 850.988
Retención Renta
₲ 1.701.975
Multa
Datos del Contrato
Proveedor
MANUEL LUIS ROMAN SOLIS
RUC
422925-8
Número de Contrato
129
Código de Contratación (CC)
LP-12005-18-165847
Monto Contrato
₲ 2.440.482.860
Total Pagado por el Contrato
₲ 2.244.195.519
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 2.244.195.519
Datos de la Licitación
ID de Licitación
352537
Nombre de la Licitación
"ADQUISICIÓN DE PRODUCTOS ALIMENTICIOS- PLURIANUAL"
Convocante
Comando Logistico Uoc 5 / Ministerio de Defensa Nacional
Unidad de Contratación
Comando Logistico Uoc 5