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Pago Directo

Datos del Pago

Nro. de Factura
001-001-0060922
Monto de la Factura
₲ 76.628.000
Nro. Solicitud de Transferencia
113917
Fecha Solicitud de Transferencia
31-08-2018
Fecha de la Transferencia
15-10-2018
Fecha Depósito / Entrega Cheque
16-10-2018
Monto Cheque/Depósito
₲ 73.698.020

Retención DNCP
₲ 284.805
Retención IVA
₲ 1.192.088
Retención Renta
₲ 1.453.087
Multa

Datos del Contrato

Proveedor
MANUEL LUIS ROMAN SOLIS
RUC
422925-8
Número de Contrato
70
Código de Contratación (CC)
LP-12005-18-159856
Monto Contrato
₲ 342.853.445
Total Pagado por el Contrato
₲ 327.448.837
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 327.448.837

Datos de la Licitación

ID de Licitación
343822
Nombre de la Licitación
ADQUISICION DE ALIMENTOS PARA PERSONAS
Convocante
Comando Logistico Uoc 5 / Ministerio de Defensa Nacional
Unidad de Contratación
Comando Logistico Uoc 5