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Pago Directo

Datos del Pago

Nro. de Factura
001-004-0002073
Monto de la Factura
₲ 2.439.000
Nro. Solicitud de Transferencia
121624
Fecha Solicitud de Transferencia
24-09-2018
Fecha de la Transferencia
26-09-2018
Fecha Depósito / Entrega Cheque
27-09-2018
Monto Cheque/Depósito
₲ 2.348.594

Retención DNCP
₲ 9.106
Retención IVA
₲ 34.843
Retención Renta
₲ 46.457
Multa

Datos del Contrato

Proveedor
SAMAL S.R.L
RUC
80044730-1
Número de Contrato
06/2017
Código de Contratación (CC)
LP-12005-18-153466
Monto Contrato
₲ 190.571.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 128.292.973
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 128.292.973

Datos de la Licitación

ID de Licitación
336843
Nombre de la Licitación
ADQUISICION DE ALIMENTOS PARA PERSONAS - AD REFERNDUM 2018
Convocante
Comando de la Armada Uoc 3 / Ministerio de Defensa Nacional
Unidad de Contratación
Comando de la Armada Uoc 3