Logo DNCP
¿Qué estás buscando?
Características Especiales
Pago Directo

Datos del Pago

Nro. de Factura
001-001-0011541
Monto de la Factura
₲ 48.917.500
Nro. Solicitud de Transferencia
18169
Fecha Solicitud de Transferencia
27-02-2019
Fecha de la Transferencia
22-03-2019
Fecha Depósito / Entrega Cheque
22-03-2019
Monto Cheque/Depósito
₲ 46.076.727

Retención DNCP
₲ 172.545
Retención IVA
₲ 1.334.114
Retención Renta
₲ 1.334.114
Multa

Datos del Contrato

Proveedor
AERO CENTRO S.A.
RUC
80014935-1
Número de Contrato
42
Código de Contratación (CC)
LP-12005-18-154380
Monto Contrato
₲ 1.500.000.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 1.419.679.231
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 1.419.679.231

Datos de la Licitación

ID de Licitación
339164
Nombre de la Licitación
Adquisición de Servicio de Mantenimiento y Reparación de Aeronave C-208 Caravan - Plurianual
Convocante
Comando de la Fuerza Aerea Uoc 4 / Ministerio de Defensa Nacional
Unidad de Contratación
Comando de la Fuerza Aerea Uoc 4