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Pago Directo

Datos del Pago

Nro. de Factura
002-001-0012487
Monto de la Factura
₲ 22.049.750
Nro. Solicitud de Transferencia
93540
Fecha Solicitud de Transferencia
26-07-2018
Fecha de la Transferencia
06-09-2018
Fecha Depósito / Entrega Cheque
07-09-2018
Monto Cheque/Depósito
₲ 21.232.440

Retención DNCP
₲ 82.319
Retención IVA
₲ 314.996
Retención Renta
₲ 419.995
Multa

Datos del Contrato

Proveedor
COMVENCE S.A.
RUC
80028982-0
Número de Contrato
03
Código de Contratación (CC)
LP-12005-18-153624
Monto Contrato
₲ 240.785.350
Total Pagado por el Contrato
₲ 229.352.055
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 229.352.055

Datos de la Licitación

ID de Licitación
338745
Nombre de la Licitación
ADQUISICIÓN DE PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS (AD REFERENDUM).-
Convocante
Comando del Ejercito Uoc 2 / Ministerio de Defensa Nacional
Unidad de Contratación
Comando del Ejercito Uoc 2