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Pago Directo

Datos del Pago

Nro. de Factura
002-001-0013258
Monto de la Factura
₲ 30.757.750
Nro. Solicitud de Transferencia
160614
Fecha Solicitud de Transferencia
27-11-2018
Fecha de la Transferencia
17-01-2019
Fecha Depósito / Entrega Cheque
18-01-2019
Monto Cheque/Depósito
₲ 29.325.904

Retención DNCP
₲ 113.657
Retención IVA
₲ 439.397
Retención Renta
₲ 878.792
Multa

Datos del Contrato

Proveedor
COMVENCE S.A.
RUC
80028982-0
Número de Contrato
03
Código de Contratación (CC)
LP-12005-18-153624
Monto Contrato
₲ 240.785.350
Total Pagado por el Contrato
₲ 229.352.055
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 229.352.055

Datos de la Licitación

ID de Licitación
338745
Nombre de la Licitación
ADQUISICIÓN DE PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS (AD REFERENDUM).-
Convocante
Comando del Ejercito Uoc 2 / Ministerio de Defensa Nacional
Unidad de Contratación
Comando del Ejercito Uoc 2