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Pago Directo

Datos del Pago

Nro. de Factura
001-001-0051672
Monto de la Factura
₲ 4.875.000
Nro. Solicitud de Transferencia
163368
Fecha Solicitud de Transferencia
29-11-2018
Fecha de la Transferencia
17-01-2019
Fecha Depósito / Entrega Cheque
18-01-2019
Monto Cheque/Depósito
₲ 4.591.895

Retención DNCP
₲ 17.195
Retención IVA
₲ 132.955
Retención Renta
₲ 132.955
Multa

Datos del Contrato

Proveedor
CONTIPARAGUAY S.A.
RUC
80028142-0
Número de Contrato
71
Código de Contratación (CC)
LP-12005-18-159787
Monto Contrato
₲ 195.362.100
Total Pagado por el Contrato
₲ 180.543.456
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 180.543.456

Datos de la Licitación

ID de Licitación
343822
Nombre de la Licitación
ADQUISICION DE ALIMENTOS PARA PERSONAS
Convocante
Comando Logistico Uoc 5 / Ministerio de Defensa Nacional
Unidad de Contratación
Comando Logistico Uoc 5