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Pago Directo

Datos del Pago

Nro. de Factura
001-001-0003087
Monto de la Factura
₲ 39.596.039
Nro. Solicitud de Transferencia
126425
Fecha Solicitud de Transferencia
28-09-2018
Fecha de la Transferencia
02-11-2018
Fecha Depósito / Entrega Cheque
05-11-2018
Monto Cheque/Depósito
₲ 37.864.898

Retención DNCP
₲ 144.085
Retención IVA
₲ 851.931
Retención Renta
₲ 735.125
Multa

Datos del Contrato

Proveedor
MECANISMOS Y NEGOCIACIONES VARIAS SRL (MENEVA S.R.L.)
RUC
80024014-6
Número de Contrato
01
Código de Contratación (CC)
LP-12005-18-153620
Monto Contrato
₲ 2.137.759.450
Total Pagado por el Contrato
₲ 2.049.310.295
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 2.049.310.295

Datos de la Licitación

ID de Licitación
338745
Nombre de la Licitación
ADQUISICIÓN DE PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS (AD REFERENDUM).-
Convocante
Comando del Ejercito Uoc 2 / Ministerio de Defensa Nacional
Unidad de Contratación
Comando del Ejercito Uoc 2