Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0002569
Monto de la Factura
₲ 10.291.200
Nro. Solicitud de Transferencia
46152
Fecha Solicitud de Transferencia
26-04-2018
Fecha de la Transferencia
25-05-2018
Fecha Depósito / Entrega Cheque
25-05-2018
Monto Cheque/Depósito
₲ 9.909.740
Retención DNCP
₲ 38.420
Retención IVA
₲ 147.017
Retención Renta
₲ 196.023
Multa
Datos del Contrato
Proveedor
MECANISMOS Y NEGOCIACIONES VARIAS SRL (MENEVA S.R.L.)
RUC
80024014-6
Número de Contrato
01
Código de Contratación (CC)
LP-12005-18-153620
Monto Contrato
₲ 2.137.759.450
Total Pagado por el Contrato
₲ 2.049.310.295
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 2.049.310.295
Datos de la Licitación
ID de Licitación
338745
Nombre de la Licitación
ADQUISICIÓN DE PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS (AD REFERENDUM).-
Convocante
Comando del Ejercito Uoc 2 / Ministerio de Defensa Nacional
Unidad de Contratación
Comando del Ejercito Uoc 2