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Pago Directo

Datos del Pago

Nro. de Factura
001-001-0000561
Monto de la Factura
₲ 2.893.125
Nro. Solicitud de Transferencia
159320
Fecha Solicitud de Transferencia
26-11-2018
Fecha de la Transferencia
16-01-2019
Fecha Depósito / Entrega Cheque
17-01-2019
Monto Cheque/Depósito
₲ 2.758.443

Retención DNCP
₲ 10.691
Retención IVA
₲ 41.330
Retención Renta
₲ 82.661
Multa

Datos del Contrato

Proveedor
PROSPER S.R.L.
RUC
80061002-4
Número de Contrato
13
Código de Contratación (CC)
LP-12005-18-154012
Monto Contrato
₲ 86.080.500
Total Pagado por el Contrato
₲ 80.214.438
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 80.214.438

Datos de la Licitación

ID de Licitación
339242
Nombre de la Licitación
ADQUISICION DE PRODUCTOS ALIMENTICIOS
Convocante
Comando en Jefe Uoc 1 / Ministerio de Defensa Nacional
Unidad de Contratación
Comando en Jefe Uoc 1