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Pago Directo

Datos del Pago

Nro. de Factura
001-001-0003355
Monto de la Factura
₲ 2.210.250
Nro. Solicitud de Transferencia
164522
Fecha Solicitud de Transferencia
30-11-2018
Fecha de la Transferencia
16-01-2019
Fecha Depósito / Entrega Cheque
17-01-2019
Monto Cheque/Depósito
₲ 2.107.358

Retención DNCP
₲ 8.167
Retención IVA
₲ 31.575
Retención Renta
₲ 63.150
Multa

Datos del Contrato

Proveedor
GRIMEX S.A.
RUC
80008378-4
Número de Contrato
05/2018
Código de Contratación (CC)
LP-12005-18-153406
Monto Contrato
₲ 45.010.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 39.501.219
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 39.501.219

Datos de la Licitación

ID de Licitación
336843
Nombre de la Licitación
ADQUISICION DE ALIMENTOS PARA PERSONAS - AD REFERNDUM 2018
Convocante
Comando de la Armada Uoc 3 / Ministerio de Defensa Nacional
Unidad de Contratación
Comando de la Armada Uoc 3