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Pago Directo

Datos del Pago

Nro. de Factura
001-001-0009015
Monto de la Factura
₲ 86.028.800
Nro. Solicitud de Transferencia
121502
Fecha Solicitud de Transferencia
24-09-2018
Fecha de la Transferencia
23-10-2018
Fecha Depósito / Entrega Cheque
24-10-2018
Monto Cheque/Depósito
₲ 82.839.999

Retención DNCP
₲ 321.174
Retención IVA
₲ 1.228.983
Retención Renta
₲ 1.638.644
Multa

Datos del Contrato

Proveedor
TAPE PYTA SA
RUC
80025318-3
Número de Contrato
68
Código de Contratación (CC)
LP-12005-18-159858
Monto Contrato
₲ 2.344.430.700
Total Pagado por el Contrato
₲ 1.968.867.545
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 1.968.867.545

Datos de la Licitación

ID de Licitación
343822
Nombre de la Licitación
ADQUISICION DE ALIMENTOS PARA PERSONAS
Convocante
Comando Logistico Uoc 5 / Ministerio de Defensa Nacional
Unidad de Contratación
Comando Logistico Uoc 5