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Pago Directo

Datos del Pago

Nro. de Factura
001-001-0001870
Monto de la Factura
₲ 46.300.000
Nro. Solicitud de Transferencia
108211
Fecha Solicitud de Transferencia
28-08-2018
Fecha de la Transferencia
04-10-2018
Fecha Depósito / Entrega Cheque
05-10-2018
Monto Cheque/Depósito
₲ 44.030.459

Retención DNCP
₲ 164.996
Retención IVA
₲ 1.262.727
Retención Renta
₲ 841.818
Multa

Datos del Contrato

Proveedor
GUILLERMINA LEZCANO LEZCANO
RUC
1175492-3
Número de Contrato
25/18
Código de Contratación (CC)
LP-12005-18-152885
Monto Contrato
₲ 1.238.820.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 1.178.095.299
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 1.178.095.299

Datos de la Licitación

ID de Licitación
335739
Nombre de la Licitación
ADQUISICIÓN DE TEXTILES Y VESTUARIOS VARIOS-ADREFERENDUM
Convocante
Comando Logistico Uoc 5 / Ministerio de Defensa Nacional
Unidad de Contratación
Comando Logistico Uoc 5