Datos del Pago
                                    Nro. de Factura
                            
            001-001-0001961
        
                                    Monto de la Factura
                            
            ₲ 31.000.000
        
                                    Nro. Solicitud de Transferencia
                            
            123622
        
                                    Fecha Solicitud de Transferencia
                            
            26-09-2018
        
                                    Fecha de la Transferencia
                            
            02-11-2018
        
                                    Fecha Depósito / Entrega Cheque
                            
            05-11-2018
        
                                    Monto Cheque/Depósito
                            
            ₲ 29.480.436
        
                                    Retención DNCP
                            
            ₲ 110.473
        
                                    Retención IVA
                            
            ₲ 845.455
        
                                    Retención Renta
                            
            ₲ 563.636
        
                                    Multa
                            
            
        Datos del Contrato
                                    Proveedor
                            
            GUILLERMINA LEZCANO LEZCANO
        
                                    RUC
                            
            1175492-3
        
                                    Número de Contrato
                            
            25/18
        
                                    Código de Contratación (CC)
                            
            LP-12005-18-152885
        
                                    Monto Contrato
                            
            ₲ 1.238.820.000
        
                                    
                    Total Pagado por el Contrato
                            
            ₲ 1.178.095.299
        
                                    
                    Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
                            
            ₲ 1.178.095.299
        Datos de la Licitación
                                    ID de Licitación
                            
            335739
        
                                    Nombre de la Licitación
                            
            ADQUISICIÓN DE TEXTILES Y VESTUARIOS VARIOS-ADREFERENDUM
        
                                    Convocante
                            
            Comando Logistico Uoc 5 / Ministerio de Defensa Nacional
        
                                    Unidad de Contratación
                            
            Comando Logistico Uoc 5
        