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Características Especiales
Pago Directo

Datos del Pago

Nro. de Factura
001-002-0004936
Monto de la Factura
₲ 25.821.000
Nro. Solicitud de Transferencia
75703
Fecha Solicitud de Transferencia
25-06-2018
Fecha de la Transferencia
02-08-2018
Fecha Depósito / Entrega Cheque
03-08-2018
Monto Cheque/Depósito
₲ 24.555.301

Retención DNCP
₲ 92.017
Retención IVA
₲ 704.209
Retención Renta
₲ 469.473
Multa

Datos del Contrato

Proveedor
AO POTI S.A.
RUC
80029151-4
Número de Contrato
16
Código de Contratación (CC)
LP-12005-18-153844
Monto Contrato
₲ 251.275.500
Total Pagado por el Contrato
₲ 238.958.433
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 238.958.433

Datos de la Licitación

ID de Licitación
337569
Nombre de la Licitación
Adquisicion de textiles y vestuarios (Ad referendum)
Convocante
Comando de la Fuerza Aerea Uoc 4 / Ministerio de Defensa Nacional
Unidad de Contratación
Comando de la Fuerza Aerea Uoc 4