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Pago Directo

Datos del Pago

Nro. de Factura
001-002-0002345
Monto de la Factura
₲ 1.844.200
Nro. Solicitud de Transferencia
157047
Fecha Solicitud de Transferencia
22-11-2018
Fecha de la Transferencia
26-11-2018
Fecha Depósito / Entrega Cheque
27-11-2018
Monto Cheque/Depósito
₲ 1.837.274

Retención DNCP
₲ 6.926
Retención IVA
Retención Renta
Multa

Datos del Contrato

Proveedor
MARINA DEL SOL SRL
RUC
80020215-5
Número de Contrato
03/2018
Código de Contratación (CC)
LP-12005-18-153407
Monto Contrato
₲ 327.570.500
Total Pagado por el Contrato
₲ 280.733.214
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 280.733.214

Datos de la Licitación

ID de Licitación
336843
Nombre de la Licitación
ADQUISICION DE ALIMENTOS PARA PERSONAS - AD REFERNDUM 2018
Convocante
Comando de la Armada Uoc 3 / Ministerio de Defensa Nacional
Unidad de Contratación
Comando de la Armada Uoc 3