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Pago Directo

Datos del Pago

Nro. de Factura
001-001-0003237
Monto de la Factura
₲ 16.669.160
Nro. Solicitud de Transferencia
165510
Fecha Solicitud de Transferencia
30-11-2018
Fecha de la Transferencia
17-01-2019
Fecha Depósito / Entrega Cheque
18-01-2019
Monto Cheque/Depósito
₲ 15.832.065

Retención DNCP
₲ 60.706
Retención IVA
₲ 307.016
Retención Renta
₲ 469.373
Multa

Datos del Contrato

Proveedor
MECANISMOS Y NEGOCIACIONES VARIAS SRL (MENEVA S.R.L.)
RUC
80024014-6
Número de Contrato
67
Código de Contratación (CC)
LP-12005-18-160025
Monto Contrato
₲ 2.504.414.170
Total Pagado por el Contrato
₲ 2.305.191.752
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 2.305.191.752

Datos de la Licitación

ID de Licitación
343822
Nombre de la Licitación
ADQUISICION DE ALIMENTOS PARA PERSONAS
Convocante
Comando Logistico Uoc 5 / Ministerio de Defensa Nacional
Unidad de Contratación
Comando Logistico Uoc 5