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Pago Directo

Datos del Pago

Nro. de Factura
001-001-0003404
Monto de la Factura
₲ 33.930.105
Nro. Solicitud de Transferencia
191368
Fecha Solicitud de Transferencia
27-12-2018
Fecha de la Transferencia
21-01-2019
Fecha Depósito / Entrega Cheque
23-01-2019
Monto Cheque/Depósito
₲ 32.142.011

Retención DNCP
₲ 122.339
Retención IVA
₲ 719.835
Retención Renta
₲ 945.920
Multa

Datos del Contrato

Proveedor
MECANISMOS Y NEGOCIACIONES VARIAS SRL (MENEVA S.R.L.)
RUC
80024014-6
Número de Contrato
67
Código de Contratación (CC)
LP-12005-18-160025
Monto Contrato
₲ 2.504.414.170
Total Pagado por el Contrato
₲ 2.305.191.752
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 2.305.191.752

Datos de la Licitación

ID de Licitación
343822
Nombre de la Licitación
ADQUISICION DE ALIMENTOS PARA PERSONAS
Convocante
Comando Logistico Uoc 5 / Ministerio de Defensa Nacional
Unidad de Contratación
Comando Logistico Uoc 5