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Pago Directo

Datos del Pago

Nro. de Factura
001-001-0036064
Monto de la Factura
₲ 9.710.400
Nro. Solicitud de Transferencia
50534
Fecha Solicitud de Transferencia
26-04-2019
Fecha de la Transferencia
21-05-2019
Fecha Depósito / Entrega Cheque
21-05-2019
Monto Cheque/Depósito
₲ 9.146.491

Retención DNCP
₲ 34.251
Retención IVA
₲ 264.829
Retención Renta
₲ 264.829
Multa

Datos del Contrato

Proveedor
AUTOMOTIVE SA IMPORTADORA Y EXPORTADORA
RUC
80003251-9
Número de Contrato
109
Código de Contratación (CC)
LP-12005-18-167502
Monto Contrato
₲ 231.952.385
Total Pagado por el Contrato
₲ 218.554.740
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 218.554.740

Datos de la Licitación

ID de Licitación
346762
Nombre de la Licitación
Adquisición de Cubiertas y Cámaras de Aire.- Plurianual
Convocante
Comando del Ejercito Uoc 2 / Ministerio de Defensa Nacional
Unidad de Contratación
Comando del Ejercito Uoc 2