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Pago Directo

Datos del Pago

Nro. de Factura
001-003-0006855
Monto de la Factura
₲ 90.146.000
Nro. Solicitud de Transferencia
158712
Fecha Solicitud de Transferencia
26-11-2018
Fecha de la Transferencia
14-12-2018
Fecha Depósito / Entrega Cheque
17-12-2018
Monto Cheque/Depósito
₲ 85.949.489

Retención DNCP
₲ 333.111
Retención IVA
₲ 1.287.800
Retención Renta
₲ 2.575.600
Multa

Datos del Contrato

Proveedor
SAMAL S.R.L
RUC
80044730-1
Número de Contrato
66
Código de Contratación (CC)
LP-12005-18-160086
Monto Contrato
₲ 3.170.184.100
Total Pagado por el Contrato
₲ 3.024.954.726
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 3.024.954.726

Datos de la Licitación

ID de Licitación
343822
Nombre de la Licitación
ADQUISICION DE ALIMENTOS PARA PERSONAS
Convocante
Comando Logistico Uoc 5 / Ministerio de Defensa Nacional
Unidad de Contratación
Comando Logistico Uoc 5