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Pago Directo

Datos del Pago

Nro. de Factura
001-003-0006926
Monto de la Factura
₲ 45.376.850
Nro. Solicitud de Transferencia
181412
Fecha Solicitud de Transferencia
20-12-2018
Fecha de la Transferencia
22-01-2019
Fecha Depósito / Entrega Cheque
23-01-2019
Monto Cheque/Depósito
₲ 43.264.450

Retención DNCP
₲ 167.678
Retención IVA
₲ 648.241
Retención Renta
₲ 1.296.481
Multa

Datos del Contrato

Proveedor
SAMAL S.R.L
RUC
80044730-1
Número de Contrato
66
Código de Contratación (CC)
LP-12005-18-160086
Monto Contrato
₲ 3.170.184.100
Total Pagado por el Contrato
₲ 3.024.954.726
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 3.024.954.726

Datos de la Licitación

ID de Licitación
343822
Nombre de la Licitación
ADQUISICION DE ALIMENTOS PARA PERSONAS
Convocante
Comando Logistico Uoc 5 / Ministerio de Defensa Nacional
Unidad de Contratación
Comando Logistico Uoc 5