Datos del Pago
                                    Nro. de Factura
                            
            001-005-0001666
        
                                    Monto de la Factura
                            
            ₲ 12.259.600
        
                                    Nro. Solicitud de Transferencia
                            
            141679
        
                                    Fecha Solicitud de Transferencia
                            
            29-10-2018
        
                                    Fecha de la Transferencia
                            
            14-01-2019
        
                                    Fecha Depósito / Entrega Cheque
                            
            15-01-2019
        
                                    Monto Cheque/Depósito
                            
            ₲ 11.805.178
        
                                    Retención DNCP
                            
            ₲ 45.769
        
                                    Retención IVA
                            
            ₲ 175.137
        
                                    Retención Renta
                            
            ₲ 233.516
        
                                    Multa
                            
            
        Datos del Contrato
                                    Proveedor
                            
            SUPERMERCADO GRAN AVENIDA S.A.C.I. 
        
                                    RUC
                            
            80048136-4
        
                                    Número de Contrato
                            
            74
        
                                    Código de Contratación (CC)
                            
            LP-12005-18-157797
        
                                    Monto Contrato
                            
            ₲ 2.904.752.500
        
                                    
                    Total Pagado por el Contrato
                            
            ₲ 2.766.001.696
        
                                    
                    Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
                            
            ₲ 2.766.001.696
        Datos de la Licitación
                                    ID de Licitación
                            
            346709
        
                                    Nombre de la Licitación
                            
            ADQUISICION DE PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA LA FUERZAS DE TAREA CONJUNTA
        
                                    Convocante
                            
            Comando en Jefe Uoc 1 / Ministerio de Defensa Nacional
        
                                    Unidad de Contratación
                            
            Comando en Jefe Uoc 1
        