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Pago Directo

Datos del Pago

Nro. de Factura
001-001-0004013
Monto de la Factura
₲ 9.999.376
Nro. Solicitud de Transferencia
168644
Fecha Solicitud de Transferencia
28-11-2019
Fecha de la Transferencia
10-12-2019
Fecha Depósito / Entrega Cheque
10-12-2019
Monto Cheque/Depósito
₲ 9.451.926

Retención DNCP
₲ 35.755
Retención IVA
₲ 235.237
Retención Renta
₲ 276.458
Multa

Datos del Contrato

Proveedor
MECANISMOS Y NEGOCIACIONES VARIAS SRL (MENEVA S.R.L.)
RUC
80024014-6
Número de Contrato
123
Código de Contratación (CC)
LP-12005-18-165896
Monto Contrato
₲ 1.479.609.624
Total Pagado por el Contrato
₲ 1.376.991.538
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 1.376.991.538

Datos de la Licitación

ID de Licitación
351589
Nombre de la Licitación
Adquisición de Productos Alimenticios para Personas y Animales (PLURIANUAL).-
Convocante
Comando del Ejercito Uoc 2 / Ministerio de Defensa Nacional
Unidad de Contratación
Comando del Ejercito Uoc 2