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Pago Directo

Datos del Pago

Nro. de Factura
001-001-0003512
Monto de la Factura
₲ 6.432.740
Nro. Solicitud de Transferencia
32976
Fecha Solicitud de Transferencia
27-03-2019
Fecha de la Transferencia
12-04-2019
Fecha Depósito / Entrega Cheque
15-04-2019
Monto Cheque/Depósito
₲ 6.068.816

Retención DNCP
₲ 22.831
Retención IVA
₲ 164.568
Retención Renta
₲ 176.525
Multa

Datos del Contrato

Proveedor
MECANISMOS Y NEGOCIACIONES VARIAS SRL (MENEVA S.R.L.)
RUC
80024014-6
Número de Contrato
123
Código de Contratación (CC)
LP-12005-18-165896
Monto Contrato
₲ 1.479.609.624
Total Pagado por el Contrato
₲ 1.376.991.538
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 1.376.991.538

Datos de la Licitación

ID de Licitación
351589
Nombre de la Licitación
Adquisición de Productos Alimenticios para Personas y Animales (PLURIANUAL).-
Convocante
Comando del Ejercito Uoc 2 / Ministerio de Defensa Nacional
Unidad de Contratación
Comando del Ejercito Uoc 2