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Pago Directo

Datos del Pago

Nro. de Factura
001-001-0008981
Monto de la Factura
₲ 3.550.000
Nro. Solicitud de Transferencia
186570
Fecha Solicitud de Transferencia
26-12-2018
Fecha de la Transferencia
21-01-2019
Fecha Depósito / Entrega Cheque
23-01-2019
Monto Cheque/Depósito
₲ 3.384.739

Retención DNCP
₲ 13.118
Retención IVA
₲ 50.714
Retención Renta
₲ 101.429
Multa

Datos del Contrato

Proveedor
TAPE PYTA SA
RUC
80025318-3
Número de Contrato
10
Código de Contratación (CC)
LP-12005-18-154011
Monto Contrato
₲ 294.170.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 274.317.326
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 274.317.326

Datos de la Licitación

ID de Licitación
339242
Nombre de la Licitación
ADQUISICION DE PRODUCTOS ALIMENTICIOS
Convocante
Comando en Jefe Uoc 1 / Ministerio de Defensa Nacional
Unidad de Contratación
Comando en Jefe Uoc 1