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Pago Directo

Datos del Pago

Nro. de Factura
001-001-0003408
Monto de la Factura
₲ 627.200
Nro. Solicitud de Transferencia
182372
Fecha Solicitud de Transferencia
20-12-2018
Fecha de la Transferencia
21-01-2019
Fecha Depósito / Entrega Cheque
23-01-2019
Monto Cheque/Depósito
₲ 624.811

Retención DNCP
₲ 2.389
Retención IVA
Retención Renta
Multa

Datos del Contrato

Proveedor
GRIMEX S.A.
RUC
80008378-4
Número de Contrato
09
Código de Contratación (CC)
LP-12005-18-153718
Monto Contrato
₲ 142.840.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 137.515.870
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 137.515.870

Datos de la Licitación

ID de Licitación
337595
Nombre de la Licitación
Adquisición de Productos Alimenticios Base Aerea Ñu Guazu (Ad referendum).
Convocante
Comando de la Fuerza Aerea Uoc 4 / Ministerio de Defensa Nacional
Unidad de Contratación
Comando de la Fuerza Aerea Uoc 4