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Pago Directo

Datos del Pago

Nro. de Factura
001-001-0007337
Monto de la Factura
₲ 1.856.000
Nro. Solicitud de Transferencia
126453
Fecha Solicitud de Transferencia
28-09-2018
Fecha de la Transferencia
15-10-2018
Fecha Depósito / Entrega Cheque
16-10-2018
Monto Cheque/Depósito
₲ 1.849.251

Retención DNCP
₲ 6.749
Retención IVA
Retención Renta
Multa

Datos del Contrato

Proveedor
EL CASTILLO S.A.
RUC
80015104-6
Número de Contrato
06
Código de Contratación (CC)
LP-12005-18-154065
Monto Contrato
₲ 59.614.400
Total Pagado por el Contrato
₲ 46.372.078
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 46.372.078

Datos de la Licitación

ID de Licitación
338745
Nombre de la Licitación
ADQUISICIÓN DE PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS (AD REFERENDUM).-
Convocante
Comando del Ejercito Uoc 2 / Ministerio de Defensa Nacional
Unidad de Contratación
Comando del Ejercito Uoc 2