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Pago Directo

Datos del Pago

Nro. de Factura
001-001-0007411
Monto de la Factura
₲ 804.000
Nro. Solicitud de Transferencia
126550
Fecha Solicitud de Transferencia
28-09-2018
Fecha de la Transferencia
01-11-2018
Fecha Depósito / Entrega Cheque
02-11-2018
Monto Cheque/Depósito
₲ 801.076

Retención DNCP
₲ 2.924
Retención IVA
Retención Renta
Multa

Datos del Contrato

Proveedor
EL CASTILLO S.A.
RUC
80015104-6
Número de Contrato
06
Código de Contratación (CC)
LP-12005-18-154065
Monto Contrato
₲ 59.614.400
Total Pagado por el Contrato
₲ 46.372.078
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 46.372.078

Datos de la Licitación

ID de Licitación
338745
Nombre de la Licitación
ADQUISICIÓN DE PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS (AD REFERENDUM).-
Convocante
Comando del Ejercito Uoc 2 / Ministerio de Defensa Nacional
Unidad de Contratación
Comando del Ejercito Uoc 2