Datos del Pago
                                    Nro. de Factura
                            
            001-001-0018706
        
                                    Monto de la Factura
                            
            ₲ 2.499.000
        
                                    Nro. Solicitud de Transferencia
                            
            72998
        
                                    Fecha Solicitud de Transferencia
                            
            25-06-2021
        
                                    Fecha de la Transferencia
                            
            29-06-2021
        
                                    Fecha Depósito / Entrega Cheque
                            
            29-06-2021
        
                                    Monto Cheque/Depósito
                            
            ₲ 2.351.671
        
                                    Retención DNCP
                            
            ₲ 8.815
        
                                    Retención IVA
                            
            ₲ 68.155
        
                                    Retención Renta
                            
            ₲ 68.155
        
                                    Multa
                            
            
        Datos del Contrato
                                    Proveedor
                            
            Embassy Flores S.R.L.
        
                                    RUC
                            
            80067426-0
        
                                    Número de Contrato
                            
            59
        
                                    Código de Contratación (CC)
                            
            LP-12004-19-182816
        
                                    Monto Contrato
                            
            ₲ 150.000.000
        
                                    
                    Total Pagado por el Contrato
                            
            ₲ 141.481.649
        
                                    
                    Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
                            
            ₲ 141.481.649
        Datos de la Licitación
                                    ID de Licitación
                            
            363310
        
                                    Nombre de la Licitación
                            
            SERVICIO DE ORGANIZACIÓN DE EVENTOS PROTOCOLARES
        
                                    Convocante
                            
            Ministerio de Relaciones Exteriores (MRE)
        
                                    Unidad de Contratación
                            
            Minist. Relac. Exteriores
        