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Pago Directo

Datos del Pago

Nro. de Factura
001-001-0019139
Monto de la Factura
₲ 7.049.000
Nro. Solicitud de Transferencia
125082
Fecha Solicitud de Transferencia
29-09-2021
Fecha de la Transferencia
05-10-2021
Fecha Depósito / Entrega Cheque
05-10-2021
Monto Cheque/Depósito
₲ 6.633.429

Retención DNCP
₲ 24.865
Retención IVA
₲ 192.245
Retención Renta
₲ 192.245
Multa

Datos del Contrato

Proveedor
Embassy Flores S.R.L.
RUC
80067426-0
Número de Contrato
59
Código de Contratación (CC)
LP-12004-19-182816
Monto Contrato
₲ 150.000.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 141.481.649
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 141.481.649

Datos de la Licitación

ID de Licitación
363310
Nombre de la Licitación
SERVICIO DE ORGANIZACIÓN DE EVENTOS PROTOCOLARES
Convocante
Ministerio de Relaciones Exteriores (MRE)
Unidad de Contratación
Minist. Relac. Exteriores