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Pago Directo

Datos del Pago

Nro. de Factura
001-001-0017467
Monto de la Factura
₲ 5.411.000
Nro. Solicitud de Transferencia
148490
Fecha Solicitud de Transferencia
30-11-2020
Fecha de la Transferencia
04-12-2020
Fecha Depósito / Entrega Cheque
04-12-2020
Monto Cheque/Depósito
₲ 5.096.768

Retención DNCP
₲ 19.086
Retención IVA
₲ 147.573
Retención Renta
₲ 147.573
Multa

Datos del Contrato

Proveedor
Embassy Flores S.R.L.
RUC
80067426-0
Número de Contrato
59
Código de Contratación (CC)
LP-12004-19-182816
Monto Contrato
₲ 150.000.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 141.481.649
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 141.481.649

Datos de la Licitación

ID de Licitación
363310
Nombre de la Licitación
SERVICIO DE ORGANIZACIÓN DE EVENTOS PROTOCOLARES
Convocante
Ministerio de Relaciones Exteriores (MRE)
Unidad de Contratación
Minist. Relac. Exteriores