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Pago Directo

Datos del Pago

Nro. de Factura
001-001-0018419
Monto de la Factura
₲ 5.600.000
Nro. Solicitud de Transferencia
63083
Fecha Solicitud de Transferencia
31-05-2021
Fecha de la Transferencia
03-06-2021
Fecha Depósito / Entrega Cheque
03-06-2021
Monto Cheque/Depósito
₲ 5.269.855

Retención DNCP
₲ 19.753
Retención IVA
₲ 152.727
Retención Renta
₲ 152.727
Multa

Datos del Contrato

Proveedor
Embassy Flores S.R.L.
RUC
80067426-0
Número de Contrato
59
Código de Contratación (CC)
LP-12004-19-182816
Monto Contrato
₲ 150.000.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 141.481.649
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 141.481.649

Datos de la Licitación

ID de Licitación
363310
Nombre de la Licitación
SERVICIO DE ORGANIZACIÓN DE EVENTOS PROTOCOLARES
Convocante
Ministerio de Relaciones Exteriores (MRE)
Unidad de Contratación
Minist. Relac. Exteriores