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Pago Directo

Datos del Pago

Nro. de Factura
001-001-0002270
Monto de la Factura
₲ 184.450.000
Nro. Solicitud de Transferencia
106719
Fecha Solicitud de Transferencia
10-09-2020
Fecha de la Transferencia
15-09-2020
Fecha Depósito / Entrega Cheque
15-09-2020
Monto Cheque/Depósito
₲ 173.738.485

Retención DNCP
₲ 650.605
Retención IVA
₲ 5.030.455
Retención Renta
₲ 5.030.455
Multa

Datos del Contrato

Proveedor
NORA VIVIANA FUENTES SA
RUC
1684979-5
Número de Contrato
58
Código de Contratación (CC)
LP-12004-19-182813
Monto Contrato
₲ 2.350.000.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 2.037.499.335
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 2.037.499.335

Datos de la Licitación

ID de Licitación
363310
Nombre de la Licitación
SERVICIO DE ORGANIZACIÓN DE EVENTOS PROTOCOLARES
Convocante
Ministerio de Relaciones Exteriores (MRE)
Unidad de Contratación
Minist. Relac. Exteriores