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Pago Directo

Datos del Pago

Nro. de Factura
001-001-0001924
Monto de la Factura
₲ 15.140.000
Nro. Solicitud de Transferencia
57652
Fecha Solicitud de Transferencia
26-05-2020
Fecha de la Transferencia
28-05-2020
Fecha Depósito / Entrega Cheque
28-05-2020
Monto Cheque/Depósito
₲ 14.260.779

Retención DNCP
₲ 53.403
Retención IVA
₲ 412.909
Retención Renta
₲ 412.909
Multa

Datos del Contrato

Proveedor
NORA VIVIANA FUENTES SA
RUC
1684979-5
Número de Contrato
58
Código de Contratación (CC)
LP-12004-19-182813
Monto Contrato
₲ 2.350.000.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 2.037.499.335
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 2.037.499.335

Datos de la Licitación

ID de Licitación
363310
Nombre de la Licitación
SERVICIO DE ORGANIZACIÓN DE EVENTOS PROTOCOLARES
Convocante
Ministerio de Relaciones Exteriores (MRE)
Unidad de Contratación
Minist. Relac. Exteriores