Datos del Pago
                                    Nro. de Factura
                            
            001-001-0028819
        
                                    Monto de la Factura
                            
            ₲ 6.909.620
        
                                    Nro. Solicitud de Transferencia
                            
            134442
        
                                    Fecha Solicitud de Transferencia
                            
            21-09-2022
        
                                    Fecha de la Transferencia
                            
            22-09-2022
        
                                    Fecha Depósito / Entrega Cheque
                            
            22-09-2022
        
                                    Monto Cheque/Depósito
                            
            ₲ 6.629.200
        
                                    Retención DNCP
                            
            ₲ 26.230
        
                                    Retención IVA
                            
            ₲ 44.826
        
                                    Retención Renta
                            
            ₲ 202.806
        
                                    Multa
                            
            
        Datos del Contrato
                                    Proveedor
                            
            MAYARA TRAVEL SERVICE S.A.
        
                                    RUC
                            
            80002459-1
        
                                    Número de Contrato
                            
            28
        
                                    Código de Contratación (CC)
                            
            LP-12004-19-173877
        
                                    Monto Contrato
                            
            ₲ 5.000.000.000
        
                                    
                    Total Pagado por el Contrato
                            
            ₲ 4.310.839.336
        
                                    
                    Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
                            
            ₲ 4.310.839.336
        Datos de la Licitación
                                    ID de Licitación
                            
            363265
        
                                    Nombre de la Licitación
                            
            PROVISIÓN DE PASAJES AÉREOS
        
                                    Convocante
                            
            Ministerio de Relaciones Exteriores (MRE)
        
                                    Unidad de Contratación
                            
            Minist. Relac. Exteriores
        