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Pago Directo

Datos del Pago

Nro. de Factura
001-001-0000444
Monto de la Factura
₲ 5.000.000
Nro. Solicitud de Transferencia
158745
Fecha Solicitud de Transferencia
17-12-2020
Fecha de la Transferencia
26-01-2021
Fecha Depósito / Entrega Cheque
26-01-2021
Monto Cheque/Depósito
₲ 4.709.636

Retención DNCP
₲ 17.636
Retención IVA
₲ 136.364
Retención Renta
₲ 136.364
Multa

Datos del Contrato

Proveedor
Cesar Ortiz Baez
RUC
3915788-1
Número de Contrato
47/2020
Código de Contratación (CC)
LP-12003-20-188815
Monto Contrato
₲ 1.222.500.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 1.151.502.765
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 1.151.502.765

Datos de la Licitación

ID de Licitación
375385
Nombre de la Licitación
MANTENIMIENTO Y REPARACIONES MENORES DE ACONDICIONADORES DE AIRES
Convocante
Policia Nacional / Ministerio del Interior
Unidad de Contratación
Policia Nacional