Datos del Pago
                                    Nro. de Factura
                            
            001-004-0008473
        
                                    Monto de la Factura
                            
            ₲ 40.420.000
        
                                    Nro. Solicitud de Transferencia
                            
            62263
        
                                    Fecha Solicitud de Transferencia
                            
            29-05-2020
        
                                    Fecha de la Transferencia
                            
            02-06-2020
        
                                    Fecha Depósito / Entrega Cheque
                            
            02-06-2020
        
                                    Monto Cheque/Depósito
                            
            ₲ 38.072.700
        
                                    Retención DNCP
                            
            ₲ 142.572
        
                                    Retención IVA
                            
            ₲ 1.102.364
        
                                    Retención Renta
                            
            ₲ 1.102.364
        
                                    Multa
                            
            
        Datos del Contrato
                                    Proveedor
                            
            FERRETERIA INTERNACIONAL S.A.
        
                                    RUC
                            
            80033363-2
        
                                    Número de Contrato
                            
            37/2020
        
                                    Código de Contratación (CC)
                            
            LP-12003-20-188604
        
                                    Monto Contrato
                            
            ₲ 2.517.895.460
        
                                    
                    Total Pagado por el Contrato
                            
            ₲ 2.337.354.298
        
                                    
                    Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
                            
            ₲ 2.337.354.298
        Datos de la Licitación
                                    ID de Licitación
                            
            375420
        
                                    Nombre de la Licitación
                            
            ADQUISICIÓN DE BATERÍA PARA VEHÍCULOS, INSUMOS Y MATERIALES ELÉCTRICOS Y MATERIALES DE CONSTRUCCIÓN
        
                                    Convocante
                            
            Policia Nacional / Ministerio del Interior
        
                                    Unidad de Contratación
                            
            Policia Nacional
        