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Pago Directo

Datos del Pago

Nro. de Factura
001-004-0008461
Monto de la Factura
₲ 50.053.000
Nro. Solicitud de Transferencia
60882
Fecha Solicitud de Transferencia
29-05-2020
Fecha de la Transferencia
16-06-2020
Fecha Depósito / Entrega Cheque
17-06-2020
Monto Cheque/Depósito
₲ 47.146.285

Retención DNCP
₲ 176.551
Retención IVA
₲ 1.365.082
Retención Renta
₲ 1.365.082
Multa

Datos del Contrato

Proveedor
FERRETERIA INTERNACIONAL S.A.
RUC
80033363-2
Número de Contrato
37/2020
Código de Contratación (CC)
LP-12003-20-188604
Monto Contrato
₲ 2.517.895.460
Total Pagado por el Contrato
₲ 2.337.354.298
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 2.337.354.298

Datos de la Licitación

ID de Licitación
375420
Nombre de la Licitación
ADQUISICIÓN DE BATERÍA PARA VEHÍCULOS, INSUMOS Y MATERIALES ELÉCTRICOS Y MATERIALES DE CONSTRUCCIÓN
Convocante
Policia Nacional / Ministerio del Interior
Unidad de Contratación
Policia Nacional