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Pago Directo

Datos del Pago

Nro. de Factura
001-003-0002523
Monto de la Factura
₲ 49.993.440
Nro. Solicitud de Transferencia
3128
Fecha Solicitud de Transferencia
29-01-2021
Fecha de la Transferencia
12-02-2021
Fecha Depósito / Entrega Cheque
12-02-2021
Monto Cheque/Depósito
₲ 47.666.126

Retención DNCP
₲ 184.738
Retención IVA
₲ 714.192
Retención Renta
₲ 1.428.384
Multa

Datos del Contrato

Proveedor
EL CASTILLO S.A.
RUC
80015104-6
Número de Contrato
82/2020
Código de Contratación (CC)
LP-12003-20-189637
Monto Contrato
₲ 3.024.550.534
Total Pagado por el Contrato
₲ 2.873.545.024
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 2.873.545.024

Datos de la Licitación

ID de Licitación
375404
Nombre de la Licitación
ADQUISICIÓN DE PRODUCTOS ALIMENTICIOS - PLURIANUAL
Convocante
Policia Nacional / Ministerio del Interior
Unidad de Contratación
Policia Nacional