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Características Especiales
Pago Directo

Datos del Pago

Nro. de Factura
001-003-0003199
Monto de la Factura
₲ 18.502.320
Nro. Solicitud de Transferencia
30269
Fecha Solicitud de Transferencia
26-03-2021
Fecha de la Transferencia
09-04-2021
Fecha Depósito / Entrega Cheque
09-04-2021
Monto Cheque/Depósito
₲ 17.640.993

Retención DNCP
₲ 68.370
Retención IVA
₲ 264.319
Retención Renta
₲ 528.638
Multa

Datos del Contrato

Proveedor
EL CASTILLO S.A.
RUC
80015104-6
Número de Contrato
82/2020
Código de Contratación (CC)
LP-12003-20-189637
Monto Contrato
₲ 3.024.550.534
Total Pagado por el Contrato
₲ 2.873.545.024
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 2.873.545.024

Datos de la Licitación

ID de Licitación
375404
Nombre de la Licitación
ADQUISICIÓN DE PRODUCTOS ALIMENTICIOS - PLURIANUAL
Convocante
Policia Nacional / Ministerio del Interior
Unidad de Contratación
Policia Nacional