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Pago Directo

Datos del Pago

Nro. de Factura
001-001-0085425
Monto de la Factura
₲ 35.858.150
Nro. Solicitud de Transferencia
118814
Fecha Solicitud de Transferencia
30-09-2020
Fecha de la Transferencia
05-10-2020
Fecha Depósito / Entrega Cheque
06-10-2020
Monto Cheque/Depósito
₲ 33.775.769

Retención DNCP
₲ 126.481
Retención IVA
₲ 977.950
Retención Renta
₲ 977.950
Multa

Datos del Contrato

Proveedor
JOSE ARNALDO PEREIRA CARDENA
RUC
811001-8
Número de Contrato
119/2020
Código de Contratación (CC)
LP-12003-20-191136
Monto Contrato
₲ 460.695.226
Total Pagado por el Contrato
₲ 433.876.948
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 433.876.948

Datos de la Licitación

ID de Licitación
383458
Nombre de la Licitación
ADQUISICIÓN DE MATERIALES DE CONSTRUCCIÓN, MATERIALES ELÉCTRICOS, BATERÍAS PARA VEHICULOS Y ELEMENTOS DE LIMPIEZA
Convocante
Policia Nacional / Ministerio del Interior
Unidad de Contratación
Policia Nacional