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Pago Directo

Datos del Pago

Nro. de Factura
001-001-0014376
Monto de la Factura
₲ 25.168.800
Nro. Solicitud de Transferencia
186898
Fecha Solicitud de Transferencia
23-12-2021
Fecha de la Transferencia
27-12-2021
Fecha Depósito / Entrega Cheque
28-12-2021
Monto Cheque/Depósito
₲ 23.779.886

Retención DNCP
₲ 93.005
Retención IVA
₲ 359.554
Retención Renta
₲ 719.109
Multa
₲ 217.246

Datos del Contrato

Proveedor
TAPE PYTA SA
RUC
80025318-3
Número de Contrato
84/2020
Código de Contratación (CC)
LP-12003-20-189632
Monto Contrato
₲ 2.149.723.450
Total Pagado por el Contrato
₲ 2.011.508.525
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 2.011.508.525

Datos de la Licitación

ID de Licitación
375404
Nombre de la Licitación
ADQUISICIÓN DE PRODUCTOS ALIMENTICIOS - PLURIANUAL
Convocante
Policia Nacional / Ministerio del Interior
Unidad de Contratación
Policia Nacional