Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0013518
Monto de la Factura
₲ 59.400.000
Nro. Solicitud de Transferencia
165147
Fecha Solicitud de Transferencia
22-12-2020
Fecha de la Transferencia
26-01-2021
Fecha Depósito / Entrega Cheque
27-01-2021
Monto Cheque/Depósito
₲ 56.634.789
Retención DNCP
₲ 219.497
Retención IVA
₲ 848.571
Retención Renta
₲ 1.697.143
Multa
Datos del Contrato
Proveedor
TAPE PYTA SA
RUC
80025318-3
Número de Contrato
84/2020
Código de Contratación (CC)
LP-12003-20-189632
Monto Contrato
₲ 2.149.723.450
Total Pagado por el Contrato
₲ 2.011.508.525
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 2.011.508.525
Datos de la Licitación
ID de Licitación
375404
Nombre de la Licitación
ADQUISICIÓN DE PRODUCTOS ALIMENTICIOS - PLURIANUAL
Convocante
Policia Nacional / Ministerio del Interior
Unidad de Contratación
Policia Nacional